漯河市召陵区妇女联合会


日期: 2019-03-25 来源: 点击:




 
2019年度召陵妇联单位部门预算公开
目录
第一部分召陵妇联单位概况
  一、人员、编制、车辆情况、主要职能
  二、机构设置
  第二部分召陵妇联2019年度部门预算情况说明
  第三部分名词解释
  附件:召陵妇联2019年度部门预算表
  一、部门收支预算总表
  二、部门收入预算总表
  三、部门支出预算总表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出预算表
  六、支出经济分类汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
召陵妇联单位概况 
一、召陵区妇联主要职责
1、传达区委、区政府和上级妇联的有关会议、决议、指示和工作精神,并督促落实。
2、主持召开区妇联常委和执委扩大会,商定本会的重大事宜,及时组织研究实施全区的妇女、儿童发展规划和年度工作计划。
3、开展调查研究,加强与有关部门的联系沟通,有针对性的解决基层妇联组织中存在的具体问题。
4、加强对女干部的培养、选拔、推荐工作,建立好后备干部中的女干部队伍和加强妇联干部建设。
5、抓好本会干部的思想政治工作,激励全体工作人员积极进取,及时听取各部室的工作汇报,切实解决工作中遇到的重大问题。
6、加强妇联领导班子的团结、协作,搞好领导班子的思想作风建设。
7、承担区委、区政府、市妇联交办的有关事项。
 
 二、机构设置
 召陵妇联于2005年4月成立,内设办公室。现有在职人员7人,其中:行政人员3名,事业编制4名,实共有7名。
   漯河市召陵区妇女联合会部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。
   1、漯河市召陵区妇女联合会机关本级;
   2、漯河市召陵区妇女儿童维权中心;

 
第二部分
召陵妇联单位2019年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明


召陵妇联2019年收入总计68.75万元,支出总计68.75万元,与2018年相比,收、支总计各增加11.47万元和11.47万元,分别增长16%。主要原因:养老保险制度改革,工资上调。
  二、收入预算总体情况说明
 召陵妇联2019年收入合计68.75万元,其中:一般公共预算68.75万元。 
 三、支出预算总体情况说明
召陵妇联2019年支出合计68.75万元,其中:工资福利支出48.07万元,占69.92%;商品服务支出20.68万元,占30.08%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  召陵妇联2019年一般公共预算收支预算68.73万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加11.47万元,增长16%,主要原因:养老保险制度改革,工资上调;我单位2018年和2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵妇联2019年一般公共预算支出年初预算为68.75万元。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出68.75万元,占100%。  
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
   召陵妇联2019年一般公共预算基本支出68.75万元,其中:人员经费48.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费20.68万元,主要包括;办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、福利费、生活补助、其他交通费用、办公设备购置等;
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
   召陵妇联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  

部门 2019 年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年持平。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年持平,主要原因:无出国(境)经费支出。
(二)公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年持平主要原因:无购买车辆。 公务用车运行维护费预算数与2018年持平,主要原因单位无公务用车。
(三)公务接待费   0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年减少0万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

    
九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  召陵妇联2019年机关运行经费支出预算20.68万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费和差旅费等。
  (二)政府采购支出情况
  2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
 
 (三)预算绩效管理情况说明
我单位2019年未开展预算绩效管理工作。
(四)国有资产占用情况说明
2019年本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第三部分 名词解释
  一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,  
七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
 



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